|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
636-9162-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Inspección compresores, bomba de vacío y secadores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
636-474-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
359100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
|
Razón Social |
A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.968.870-2 |
|
Sucursal |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | | Mantenimiento inspectivo a compresores industriales y de aire medicinal, bombas de vacío y secadores frigoríficos de aire. |
$ 1.890.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.890.000
|
$ 1.890.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.890.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 359.100
|
|
$ 2.249.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.