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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-9234-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-1034-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-1034-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
7600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LABORATORIO LINSAN S A |
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Razón Social |
LABORATORIO LINSAN S A
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R.U.T. |
80.528.300-9 |
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Sucursal |
LABORATORIO LINSAN S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121803
| Laboratorios biológicos | 500 | Unidad | Tórulas plásticas estériles individuales (Rayon) LAB09402
| Torulas solas esteriles individuales
código 04000
Bolsa con 100 unidades
Duración 4 años aprox.
Despacho 48-72 hrs hábiles
Flete pagado sobre 100.000 neto |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 40.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.600
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$ 47.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.