Orden de Compra. Nº636-935-SE11 "Compra de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636-935-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636-124-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 1000
Comuna Arica
Impuesto 45551,17
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
R.U.T. 78.789.500-k
Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO ARICA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Insecticidas1PaqueteHORMIGUICIDA EN POLVO (especificar marca) (6700127)  $ 8.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.343 $ 8.343
Insecticidas6UnidadInsecticidad moscas (Especificar marca, tamaño del envase, y N° de unidades por caja)(6700485)  $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.546 $ 6.546
Detergentes surfactantes10PaqueteKLENZO INDICAR UNIDAD DE MEDIDA Y MARCA (6700016)  $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650
Detergentes surfactantes12BotellaLimpiador abrasivo en crema (Tipo o Similar CIF CREMA. Especificar tamaño de la botella) (6700718)  $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.708 $ 9.708
Detergentes surfactantes2BaldePASTILLAS DESENGRASANTE (100 UNIDADES) INDICAR MARCA   $ 11.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.214 $ 22.214
Bolsas de plástico12RolloBolsas Plasticas Prepicadas 5 KILOS SIN NINGUN TIPO DE ORIFICIOS (INDICAR NRO. DE BOLSAS POR ROLLO (1000 UN) (6700025)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Paños de limpieza102UnidadPAÑOS TRAPEROS VIRUTEX (INDICA UNIDAD DE MEDIDA) (6700002)  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.076 $ 65.076
Paños de limpieza absorbente60UnidadPaños absorventes (Calidad similar o tipo virutex. Especificar valor unitario y N° de unidades por display)(6700734)  $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.320 $ 13.320
Esponjas156UnidadEsponja Bonobril ((Cotizar el valor unitario de la esponja y especificar el N° de esponjas por display) (6700132)  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208
Escobillones48UnidadESCOBILLONES PLASTICOS INDICAR UNIDAD DE MEDIDA(6700727)  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720
Servilletas1CajaSERVILLETA DE PAPEL (SE REQUIEREN 48 PAQUETE) INDICAR UNIDAD DE MEDIDA (6700114)  $ 11.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.958 $ 11.958
Total Neto $ 239.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.551
TOTAL OC $ 285.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.