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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-948-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636-1045-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-1045-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
57570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-02-2016 |
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Proveedor |
ALEJANDRO CAREVIC SIERRA |
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Razón Social |
ALEJANDRO ANDRES CAREVIC SIERRA
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R.U.T. |
8.928.402-3 |
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Sucursal |
ALEJANDRO CAREVIC SIERRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172301
| Parabrisas para automóviles | 1 | Unidad no definida | MANTENCION AMBULANCIAS MERCEDEZ, NRO. 122; CAMBIAR SELLOS DE AGUA, CAMBIO TENSOR Y CORREA, CAMBIAR AGUA RADIADOR PRESTONES (6527199) | POR CADA AMBULANCIA VALOR NETO |
$ 303.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 303.000
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$ 303.000
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Total Neto
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$ 303.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.570
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$ 360.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.