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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636-9653-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO INSUMOS VITRECTOMÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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636-527-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
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R.U.T. |
61.606.000-7 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
26959,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFTOMED |
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Razón Social |
OFTOMED S.A.
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R.U.T. |
78.075.900-3 |
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Sucursal |
OFTOMED |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294513
| Kits de vitrectomía oftalmológica | 3 | Unidad | Perfluorooctano / carbono, frasco x 5 ml (CAJA AMARILLA). Grupo 2. Código Hospital OFT0079. | PERFLUORO DE CARBONO OCTANO, JERINGA 5ML, MARCA GEUDER COD. G-80315.
SEGÚN COTIZACIÓN 33166 Y ARCHIVOS ADJUNTOS. |
$ 47.297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.891
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$ 141.891
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Total Neto
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$ 141.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.959
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$ 168.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.