Orden de Compra. Nº636811-391-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-5-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636811-391-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-5-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636811-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
Comuna Molina
Impuesto 820931,67
Dirección de Envío de la Factura AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEOPLE SERVICES
Razón Social EDGARDO ANDRÉS HONORATO VALDÉS
R.U.T. 14.568.282-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEOPLE SERVICES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTRAHOSPITALA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 (4/12)SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTRAHOSPITALA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 (4/12) $ 4.320.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.693 $ 4.320.693
Total Neto $ 4.320.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 820.932
TOTAL OC $ 5.141.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.