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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
636811-9-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2189-80-LS22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2189-80-LS22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
250814,385964912 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Gómez |
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Razón Social |
CARLOS JOSÉ GÓMEZ SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
16.335.043-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Carlos Gómez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81101508
| Ingeniería arquitectónica | 1 | Unidad no definida | SALA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION PROYECTO SALA TIC | SALA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION PROYECTO SALA TIC |
$ 1.478.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.478.940
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$ 1.478.940
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Total Neto
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$ 1.478.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 250.814
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$ 1.729.754
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.