Orden de Compra. Nº636812-115-SE12 "Insumos librería."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636812-115-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Insumos librería.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jardin Infantil
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 8276,17647058513
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Garcés Silva Limitada
Razón Social COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA
R.U.T. 77.669.850-4
Sucursal Comercial Garcés Silva Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44121708
Marcadores20UnidadPLUMONES PERMANENTESPLUMONES PERMANENTES $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.706
14111609
Papel para forrar1PliegoPAPEL VOLANTÍN PAPEL VOLANTÍN $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38 $ 38
44101707
Corcheteras1UnidadCORCHETERA DE PISTOLACORCHETERA DE PISTOLA $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
60121136
Papel celofán5PliegoPAPEL CELOFÁNPAPEL CELOFÁN $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 924
27112719
Pistola de encolar2UnidadPISTOLA DE SILICONA CHICAPISTOLA DE SILICONA CHICA $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.353
31201610
Colas1kilogramoCOLAFRÍACOLAFRÍA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
60121204
Pintura de témpera lavable5FrascoTEMPERA 500 CCTEMPERA 500 CC $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.620 $ 9.622
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK DE DIBUJO 20 HJS.BLOCK DE DIBUJO 20 HJS. $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.870 $ 5.874
14111506
Papel para impresora del ordenador3ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTAPAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.176
Total Neto $ 43.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.276
TOTAL OC $ 51.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.