Orden de Compra. Nº
636812-115-SE12
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Insumos librería.
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636812-115-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Insumos librería.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jardin Infantil
Razón Social
Hospital Molina
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Luis Cruz Martinez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Molina
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Facturación
Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna
Molina
Impuesto
8276,17647058513
Dirección de Envío de la Factura
Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Garcés Silva Limitada
Razón Social
COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA
R.U.T.
77.669.850-4
Sucursal
Comercial Garcés Silva Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA BLANCA
CARTULINA BLANCA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44121708
Marcadores
20
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.706
14111609
Papel para forrar
1
Pliego
PAPEL VOLANTÍN
PAPEL VOLANTÍN
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38
$ 38
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA DE PISTOLA
CORCHETERA DE PISTOLA
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
60121136
Papel celofán
5
Pliego
PAPEL CELOFÁN
PAPEL CELOFÁN
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 924
27112719
Pistola de encolar
2
Unidad
PISTOLA DE SILICONA CHICA
PISTOLA DE SILICONA CHICA
$ 2.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.352
$ 4.353
31201610
Colas
1
kilogramo
COLAFRÍA
COLAFRÍA
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.891
$ 1.891
60121204
Pintura de témpera lavable
5
Frasco
TEMPERA 500 CC
TEMPERA 500 CC
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.620
$ 9.622
60121109
Blocs de dibujo
10
Unidad
BLOCK DE DIBUJO 20 HJS.
BLOCK DE DIBUJO 20 HJS.
$ 587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.870
$ 5.874
14111506
Papel para impresora del ordenador
3
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.177
$ 6.176
Total Neto
$ 43.559
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.276
TOTAL OC
$ 51.835
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.