|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
636813-12-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-04-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-7-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
636813-7-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Programas |
|
Razón Social |
Hospital Molina
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Luis Cruz Martinez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Molina
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
36320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Luis Cruz Martinez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
catherine andrea |
|
Razón Social |
catherine garrido matus
|
|
R.U.T. |
18.350.370-7 |
|
Sucursal |
catherine andrea |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Unidad | SERVICIO TECNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR | SERVICIO DE TENS PARA LABORES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR, CORRESPONDIENTE ABRIL 2017 |
$ 326.880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 326.880
|
$ 326.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 326.880
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 36.320
|
|
$ 363.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.