Orden de Compra. Nº636813-2-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-9-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636813-2-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-9-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636813-9-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programas
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 24000
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Priscilla Aracelli
Razón Social Priscilla Aracelli Barra Reyes
R.U.T. 13.350.631-4
Sucursal Priscilla Aracelli
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadServicio de movilizaciónServicio de movilización, 3 días a la semana $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 24.000
TOTAL OC $ 240.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.