Orden de Compra. Nº636813-28-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-8-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636813-28-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 636813-8-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 636813-8-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programas
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 39216
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABIOLA ANDREA
Razón Social FABIOLA ANDREA HERRERA URRA
R.U.T. 18.678.615-7
Sucursal FABIOLA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal1UnidadSERVICIO DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIORSERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERÍA NIVEL SUPERIOR MES DE JULIO 2017 $ 352.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.944 $ 352.944
Total Neto $ 352.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 39.216
TOTAL OC $ 392.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.