Orden de Compra. Nº636813-96-SE13 "ATENCIONES CAFETERIAS CURSO IAAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 636813-96-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ATENCIONES CAFETERIAS CURSO IAAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programas
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Luis Cruz Martinez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez s/n
Comuna Molina
Impuesto 62429,82
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graciela del Transito
Razón Social Graciela del Transito Quezada Perez
R.U.T. 3.268.153-0
Sucursal Graciela del Transito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería46UnidadCurso IIAS, Segùn Fact 03 DICIEMBRES 2013Curso IIAS, Segùn Fact 03 DICIEMBRES 2013 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.578 $ 328.578
Total Neto $ 328.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.430
TOTAL OC $ 391.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.