Orden de Compra. Nº638-105-R108 "REGISTRO AUDIOVISUAL DEL MES DE FEBRERO.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU XII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 638-105-R108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-04-2008
Nombre de la Orden de Compra REGISTRO AUDIOVISUAL DEL MES DE FEBRERO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE REQUIERE CANCELAR BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 129 DE FECHA 06/03/2008
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XII Región
Razón Social SERVIU XII Región
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU XII Región
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna -1
Impuesto 5050,45454
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social fernando lopez barria
R.U.T. 10.728.900-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90131602
Video1UnidadVideo  $ 50.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.505 $ 50.505
Total Neto $ 50.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.050
TOTAL OC $ 55.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.