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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
638-229-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER BROTHER Y OTROS: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 638-121-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
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R.U.T. |
61.824.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
248470,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Razón Social |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
80.586.800-7 |
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Sucursal |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | TN 05A CE505A NEGRO | |
$ 6.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.458
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$ 19.458
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TINTA 954 AMARILLA | |
$ 32.758,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.758
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$ 32.758
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TINTA 954 MAGENTA | |
$ 34.405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.405
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$ 34.405
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44103105
| Cartuchos de tinta | 4 | Unidad | TINTA 954 CIAN | |
$ 39.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.920
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$ 157.920
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TN-217 C CIAN | |
$ 66.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.600
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$ 333.600
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TN-217 M MAGENTA | |
$ 72.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.800
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$ 364.800
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | TN-217 Y AMARILLO | |
$ 72.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.800
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$ 364.800
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Total Neto
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$ 1.307.741
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.471
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$ 1.556.212
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.