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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
638-258-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
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R.U.T. |
61.824.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
8861,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUSES FERNANDEZ LIMITADA |
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Razón Social |
BUSES FERNANDEZ LIMITADA
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R.U.T. |
77.492.710-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BUSES FERNANDEZ LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A PUERTO NATALES MES DE SEPTIEMBRE 2024
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°24292 DE FECHA 30-11-2024 | ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A PUERTO NATALES MES DE SEPTIEMBRE 2024 |
$ 46.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.639
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$ 46.639
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Total Neto
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$ 46.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.861
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$ 55.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.