Orden de Compra. Nº638-313-CM17 "ADQUISICIÓN SILLA ERGONOMETRICAS."
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU XII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 638-313-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SILLA ERGONOMETRICAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XII Región
Razón Social SERVIU XII Región
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU XII Región
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna Punta Arenas
Impuesto 73359,171
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prografik Ltda
Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA
R.U.T. 76.125.632-7
Sucursal Prografik Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
2239-8-LP14
Sillas3 (1224791) SILLA - GERENCIA ISENT BASE AL 50X52X114CM 1250806(1224791) SILLA - GERENCIA ISENT BASE AL 50X52X114CM; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $31263 $ 135.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.422 $ 406.422
Total Neto $ 406.422
Descuento $ 20.321
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.359
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 459.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.