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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
638-342-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. ASEO DIC./19 PISOS 1, 2, 3 Y EP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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638-6-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVIU XII Región |
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Razón Social |
SERVIU XII Región
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R.U.T. |
61.824.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Croacia 722 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVIU XII Región
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R.U.T. |
61.824.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
437000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rosa Erica |
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Razón Social |
TEAM CLEAN SPA
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R.U.T. |
76.789.482-1 |
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Sucursal |
Rosa Erica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo - Estafeta para sus dependencias en calle Croacia N°722, pisos 1, 2 y 3 y para las oficinas que arrienda este Serviu en calle Magallanes N°345 | Valor ofertado corresponde a VALOR NETO MENSUAL MÁS IVA |
$ 2.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 437.000
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$ 2.737.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.