|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
638-40-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-03-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN DE LLAVES COCINA 1 Y 2 PISO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
|
|
R.U.T. |
61.824.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
15863,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARIO ENRIQUE |
|
Razón Social |
MARIO NAVARRO GOMEZ
|
|
R.U.T. |
7.389.419-0 |
|
Sucursal |
MARIO ENRIQUE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | | |
$ 83.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.490
|
$ 83.490
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.490
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.863
|
|
$ 99.353
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.