Orden de Compra. Nº638-419-SE13 "ADQUISICIÓN ZAPATOS CHOFERES."
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU XII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 638-419-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ZAPATOS CHOFERES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU XII Región
Razón Social SERVIU XII Región
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Unidad de Compra Croacia 722
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU XII Región
R.U.T. 61.824.000-2
Dirección de Facturación Croacia 722
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Croacia 722
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL GRANIL
Razón Social HERNAN FERNANDEZ LAMELES
R.U.T. 3.439.106-8
Sucursal COMERCIAL GRANIL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181700
Calzado protector contra materias peligrosas4Unidad no definidaCALZADOS DE HOMBRE NÚMEROS 40-41-41-43.  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 260.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.