|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
638-62-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO AROMATIZACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SERVIU XII Región |
|
Razón Social |
SERVIU XII Región
|
|
R.U.T. |
61.824.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Croacia 722 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU XII Región
|
|
R.U.T. |
61.824.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Croacia 722 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
74480 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Croacia 722 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Alifer |
|
Razón Social |
LUIS ORLANDO HENRIQUEZ BURGOS
|
|
R.U.T. |
12.312.135-k |
|
Sucursal |
Comercial Alifer |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161507
| Servicios Audio Visuales | 7 | Unidad no definida | SE SOLICITA 07 SERVICIOS DE MANTENCIÓN MENSUAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
18.03.2019, 22.04.2019, 22.05.2019, 17.06.2019, 22.07.2019, 19.08.2019 Y 23.09.2019 | SEGÚN COTIZACIÓN N°2436 |
$ 56.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 392.000
|
$ 392.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 392.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.480
|
|
$ 466.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.