Orden de Compra. Nº639843-31-CM14 "Materiales para TPLF IV"
Recuerde que el responsable del pago es Tesoreria Provincial La Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 639843-31-CM14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales para TPLF IV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesoreria Provincial La Florida
Razón Social Tesoreria Provincial La Florida
R.U.T. 61.978.860-5
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Oriente 6965
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesoreria Provincial La Florida
R.U.T. 61.978.860-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna Oriente 6965
Comuna La Florida
Impuesto 9336,2694
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna Oriente 6965
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
2239-24-LP09
Corchetes5 (737525) CORCHETES BOSTITCH SB35 15/16 CAJA X 1000 UNIDADES 737525(737525) CORCHETES BOSTITCH SB35 15/16 CAJA X 1000 UNIDADES; Código: R511510;Región : RM $ 2.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
44121618
2239-24-LP09
Tijeras5 (809073) TIJERAS RHEIN 7 1/2 PLASTOMETAL UNIDAD 813240(809073) TIJERAS RHEIN 7 1/2 PLASTOMETAL UNIDAD; Código: U378315;Región : RM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma25 (810754) DEDO DE GOMA - CHICO Nª 11 815406(810754) DEDO DE GOMA - CHICO Nª 11; Código: T002470;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225 $ 1.225
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores50 (818712) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0.7 UNIDAD 823883(818712) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0.7 UNIDAD; Código: L111511;Región : RM $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
31201509
2239-24-LP09
Cinta adhesiva de nylon3 (827504) CINTA ADHESIVA LAVORO DOBLE CONTACTO UNIDAD 834826(827504) CINTA ADHESIVA LAVORO DOBLE CONTACTO UNIDAD; Código: U401444;Región : RM $ 1.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.323 $ 4.323
Total Neto $ 50.658
Descuento $ 1.520
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.336
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.