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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
640-219-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI/Artículos de escritorio. Sélico N°183 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.825.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
163506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111510 2239-4-LP14
| Papel para plotter | 50 | | (1006654 )PAPEL PLOTTER LAVORO ROLLO BOND 24 90CM X 40M 80 GR UNIDAD 1024654 | (1006654) PAPEL PLOTTER LAVORO ROLLO BOND 24 90CM X 40M 80 GR UNIDAD; Código: H207522; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.150
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$ 220.150
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14111601 2239-4-LP14
| Bolsas de papel o cajas de regalo | 12 | | (1163794 )PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS 1189856 | (1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS; Código: T002714; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 282.000
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$ 282.000
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 50 | | (1108386 )CORRECTOR PAPER MATE FRASCO 20 ML UNIDAD 1128386 | (1108386) CORRECTOR PAPER MATE FRASCO 20 ML UNIDAD; Código: L302620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 100 | | (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607 | (1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.500
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$ 11.500
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60121109 2239-4-LP14
| Blocs de dibujo | 100 | | (1108615 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO COMPOSICION UNIDAD 1128615 | (1108615) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO COMPOSICION UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 957,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.700
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$ 95.700
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | | (1222356 )NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD 1248381 | (1222356) NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD; Código: R510924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.400
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$ 240.400
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Total Neto
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$ 869.250
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Descuento
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$ 8.693
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.506
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.024.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.