Orden de Compra. Nº640-219-CM18 "SEREMI/Artículos de escritorio. Sélico N°183"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640-219-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SEREMI/Artículos de escritorio. Sélico N°183
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU RM
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311915 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 163506
Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111510
2239-4-LP14
Papel para plotter50 (1006654 )PAPEL PLOTTER LAVORO ROLLO BOND 24 90CM X 40M 80 GR UNIDAD 1024654(1006654) PAPEL PLOTTER LAVORO ROLLO BOND 24 90CM X 40M 80 GR UNIDAD; Código: H207522; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.150 $ 220.150
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo12 (1163794 )PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS 1189856(1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS; Código: T002714; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector50 (1108386 )CORRECTOR PAPER MATE FRASCO 20 ML UNIDAD 1128386(1108386) CORRECTOR PAPER MATE FRASCO 20 ML UNIDAD; Código: L302620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel100 (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607(1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo100 (1108615 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO COMPOSICION UNIDAD 1128615(1108615) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO COMPOSICION UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.700 $ 95.700
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo100 (1222356 )NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD 1248381(1222356) NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD; Código: R510924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.400 $ 240.400
Total Neto $ 869.250
Descuento $ 8.693
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.506
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.024.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.