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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
640-270-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Barrios: Papel higiénico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.825.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
55794,5982 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PARA DESPACHAR, PARA FACTURAR Y RETIRAR PAGO. | DESPACHO PRODUCTOS
Oficina, Serrano 14, oficina 702/703. Santiago, antes de las 11 am.
Bodega Estacionamiento, Serrano 30, segundo subterráneo N° 68-69-70-71. Sólo camionetas o camiones pequeños (límite de altura).
PARA FACTURAR
Se debe corregir la Razón Social.
La factura debe extenderse para SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO.
PARA RETIRAR PAGO, en Serrano 14, oficina 702-703.
Para retirar el cheque, se debe traer:
CUARTA COPIA DE LA FACTURA Y PODER SIMPLE. |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 27 | | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586 | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM
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$ 10.986,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 296.622
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$ 296.622
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Total Neto
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$ 296.622
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Descuento
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$ 2.966
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.795
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 349.451
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.