|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
640-336-CM09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Seremi: Punteros láser |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.825.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
6,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| para facturar y retirar pago | PARA FACTURAR
Se debe corregir la Razón Social.
La factura debe extenderse para SEREMI METROPOLITANA DE VIVIENDA Y URBANISMO.
PARA RETIRAR PAGO
Para retirar el cheque, se debe traer:
CUARTA COPIA DE LA FACTURA Y PODER SIMPLE. |
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101732
| Apuntadores | 2 | | (196804) PUNTERO LÁSER APOLLO MP-1400 196804 | (196804) PUNTERO LÁSER APOLLO MP-1400 ; Código: 88969;Región : RM
|
US$ 17,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 34,00
|
US$ 34,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 34,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 6,46
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 40,46
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.