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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
640-58-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI-BARRIOS/MANTENCIÓN OFICINAS ID 640-2-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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640-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.825.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
60344 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Navalla Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.008.326-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Navalla Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43222611
| Unidades de servicio de datos o canales de red | 1 | Unidad no definida | | |
$ 45.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.900
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$ 45.900
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 125.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.900
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$ 125.900
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43222611
| Unidades de servicio de datos o canales de red | 1 | Unidad no definida | | |
$ 75.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.800
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$ 75.800
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76101502
| Servicios de limpieza de lavabos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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72102703
| Servicios de limpieza de suelos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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Total Neto
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$ 317.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.344
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$ 377.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.