Orden de Compra. Nº640-58-SE23 "SEREMI-BARRIOS/MANTENCIÓN OFICINAS ID 640-2-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SEREMI-BARRIOS/MANTENCIÓN OFICINAS ID 640-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 640-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU RM
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11190172-11190479 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 60344
Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Navalla Ltda
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.008.326-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Navalla Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red1Unidad no definida   $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
40141702
Grifos1Unidad no definida   $ 125.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.900 $ 125.900
43222611
Unidades de servicio de datos o canales de red1Unidad no definida   $ 75.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800
76101502
Servicios de limpieza de lavabos1Unidad no definida   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definida   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 317.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.344
TOTAL OC $ 377.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.