Orden de Compra. Nº640-59-SE23 "SEREMI-BARRIOS/MANTENCIÓN OFICINAS ID 640-2-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640-59-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SEREMI-BARRIOS/MANTENCIÓN OFICINAS ID 640-2-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 640-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU RM
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alameda 874, piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11190172-11190479 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.825.000-8
Dirección de Facturación Alameda 874, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 39102
Dirección de Envío de la Factura Alameda 874, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Navalla Ltda
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.008.326-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Navalla Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad no definida   $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
72102703
Servicios de limpieza de suelos1Unidad no definida   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 205.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.102
TOTAL OC $ 244.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.