|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
640-74-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SEREMI/ Arreglos de oficinas LP 740-7-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
640-2-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
|
|
R.U.T. |
61.825.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Alameda 874, piso 8 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1133388 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 874, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Navalla Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVALLA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.008.326-7 |
|
Sucursal |
Navalla Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 3.512.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.512.700
|
$ 3.512.700
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
39121202
| Canalización eléctrica | 1 | Unidad Internacional | | |
$ 1.702.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.702.500
|
$ 1.702.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.965.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.133.388
|
|
$ 7.098.588
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.