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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
640252-7-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aseo Antar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Obispado Castrense de Chile |
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Razón Social |
Obispado Castrense de Chile
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R.U.T. |
71.719.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Los Leones Nº 73 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Obispado Castrense de Chile
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R.U.T. |
71.719.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Leones Nº 73 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
15390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Leones Nº 73 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Costa Verde |
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Razón Social |
SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
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R.U.T. |
77.807.670-5 |
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Sucursal |
Comercial Costa Verde |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 30 | | (1347419 )LIMPIA HORNO AQUAGEN OVEN FOAM ESPUMA 1.000 GR 1373733 | (1347419) LIMPIA HORNO AQUAGEN OVEN FOAM ESPUMA 1.000 GR; Código: 600290; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000
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$ 81.000
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Total Neto
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$ 81.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.390
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 96.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.