Orden de Compra. Nº640252-9-CM18 "Escritorio Dimerc"
Recuerde que el responsable del pago es Obispado Castrense de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640252-9-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Escritorio Dimerc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obispado Castrense de Chile
Razón Social Obispado Castrense de Chile
R.U.T. 71.719.200-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Leones Nº 73
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Obispado Castrense de Chile
R.U.T. 71.719.200-1
Dirección de Facturación Avenida Los Leones Nº 73
Comuna Providencia
Impuesto 18444
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Leones Nº 73
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
2239-4-LP14
Cola fría2 (1109713 )COLA FRÍA PEGAFIX MADERA 1 K UNIDAD 1129713(1109713) COLA FRÍA PEGAFIX MADERA 1 K UNIDAD; Código: S105820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.218 $ 7.218
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1109363 )CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES 1129363(1109363) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ BLANCO 12 UNIDADES; Código: L302720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.616
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado3 (1108832 )FUNDA FULTONS CARTA POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1128832(1108832) FUNDA FULTONS CARTA POLIPROPILENO BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: R381314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1007604 )CLIPS FULTONS DOBLE 51 MM 12 UNIDADES 1025604(1007604) CLIPS FULTONS DOBLE 51 MM 12 UNIDADES; Código: S503204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1006939 )SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES 1024939(1006939) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES; Código: H178620; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1222351 )PERFORADORA RHEIN MEDIANA METALICA 15 HOJAS NEGRA UNIDAD 1248376(1222351) PERFORADORA RHEIN MEDIANA METALICA 15 HOJAS NEGRA UNIDAD; Código: U378320; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
41111604
2239-4-LP14
Reglas10 (1110457 )REGLA - METALICA 15 CM UNIDAD 1130457(1110457) REGLA - METALICA 15 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado2 (1109924 )FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE AZUL 100 UNIDADES 1129924(1109924) FUNDA FULTONS OFICIO POLIPROPILENO BORDE AZUL 100 UNIDADES; Código: R385911; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 98.054
Descuento $ 981
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.444
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.