Orden de Compra. Nº640840-13-SE24 "11-2024 RESMAS AÑO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640840-13-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 11-2024 RESMAS AÑO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 640840-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Estrella de Chile #460
Comuna Quintero
Impuesto 1417590
Dirección de Envío de la Factura Estrella de Chile #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Direccion de Despacho Punto N°4.1 numero 3 de las Bases de Licitacion. 
Av. Chimbote # 1900, Posta de Salud Rural Loncura
Av. Estrella de Chile # Departamento de Salud 
Calle Yungay # 2950, CESFAM Quintero
Todo previo a cordinacion con encargado de Bodega.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad• 1620 unidades de Resmas tamaño oficio. - • 900 unidades de Resmas tamaño carta. -PAPEL FOTOCOPIA MARCA PRISA 75 GR, 500 HOJAS $ 7.461.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.461.000 $ 7.461.000
Total Neto $ 7.461.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.417.590
TOTAL OC $ 8.878.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.