Orden de Compra. Nº640840-146-SE24 "151-2024 JORNADA CAPACITACION DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 640840-146-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 151-2024 JORNADA CAPACITACION DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 640840-37-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Chimbote N° 1900 Loncura Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-k
Dirección de Facturación Estrella de Chile #460
Comuna Quintero
Impuesto 811429,2
Dirección de Envío de la Factura Estrella de Chile #460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Yachting Hotel Quintero
Razón Social CADI SPA
R.U.T. 96.645.470-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Yachting Hotel Quintero
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias120UnidadServicio de atención con espacios fisicos para un total de 120 funcionarios los cuales se dividirán en dos jornadas: 60 funcionarios el día 04 de octubre y 60 funcionarios el día 08 de noviembre del presente año.COFFE BREAK MEJORADO A LA LLEGADA, COFFE INTERMEDIO, ALMUERZO E INSTALACIONES ADICIONALES, ESTACIONAMIENTO CON CUIDAOR CON CUIDADOR, ACCESO AL HOTEL Y BAÑOS PARA MINUSVÁLIDOS. GENERADOR, ZONA COTA DE SEGURIDAD. VALOR NETO 35.589.- NETO $ 35.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270.680 $ 4.270.680
Total Neto $ 4.270.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 811.429
TOTAL OC $ 5.082.109


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.