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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
640840-171-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
177-2024 MANTENCION EXTINTORES DESAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
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R.U.T. |
69.060.700-k |
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Dirección de Facturación |
Estrella de Chile #460 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
44593 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estrella de Chile #460 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
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Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | • Mantención de 36 extintores PSQ de 6 kilos. –
• Mantención de 01 extintores PSQ de 4 kilos. –
• Mantención de 03 extintores PSQ de 1 kilo. –
• Mantención de 02 extintores de anhidrido de 5 kilos. -
• Mantención extintor AFF/AR (Carro de Espuma). –
• 10 soportes para extintor
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$ 234.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.700
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$ 234.700
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Total Neto
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$ 234.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.593
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$ 279.293
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.