|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
642-145-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Impresión Antc. 642-28-O125 DTEC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
642-84-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
|
|
R.U.T. |
61.818.000-K |
|
Dirección de Facturación |
AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
127077,852 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DDSOFT |
|
Razón Social |
DDSOFT ASESORIAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.613.599-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DDSOFT |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121702
| Servicios de copias a color | 90,924 | Unidad no definida | Copiado por ML Lamina Plano Blanco y negro | Copiado por ML Lamina Plano Blanco y negro |
$ 3.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 354.604
|
$ 354.604
|
82121702
| Servicios de copias a color | 64,128 | Unidad | Copiado por Lamina ML Plano Color | Copiado por Lamina ML Plano Color |
$ 4.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 314.227
|
$ 314.227
|
|
|
Total Neto
|
$ 668.831
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 127.078
|
|
$ 795.909
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.