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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
642-181-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion vehiculo FKGK-55 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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642-71-CO16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
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R.U.T. |
61.818.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
23527,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC COMERCIAL LOS ALERCES LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL LOS ALERCES LTDA
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R.U.T. |
78.320.080-5 |
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Sucursal |
SOC COMERCIAL LOS ALERCES LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 1 | Unidad | Mantención Vehículo de uso y propiedad del SERVIU Región del L.G.B. O'Higgins, placa patente FKGK.55. Referencia Factura Electrónica N° 630 de fecha 02.03.2017 y Orden de Trabajo N° 26275 de fecha término 16.01.2017.
Orden de Compra proveniente desde 642-71-CO16. | |
$ 123.829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.829
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$ 123.829
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Total Neto
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$ 123.829
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.528
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$ 147.357
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.