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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
642-333-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Copiado Mes de Julio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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642-8-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
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R.U.T. |
61.818.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
110941 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2010 |
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Proveedor |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Razón Social |
COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.520-0 |
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Sucursal |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Copias facturas, según Contador del Mes de Julio 2010.
Máquina Serie 3315971852 = Coopias 2810
Máquina Serie 3315973634 = Copias 13019
Máquina Serie 3315973170 = Copias 22931
Máquina Serie 3315973987 = Copias 11549
Ref. Fact. N° 73558 del 30-07.2010 | |
$ 583.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 583.900
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$ 583.900
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Total Neto
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$ 583.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.941
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$ 694.841
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.