Orden de Compra. Nº642-543-SE09 "Mantención Cam. BYHT-19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU VI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 642-543-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantención Cam. BYHT-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 642-4-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU VI REGION
Razón Social SERVIU VI Región
R.U.T. 61.818.000-K
Dirección de Unidad de Compra A B OHIGGINS 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU VI Región
R.U.T. 61.818.000-K
Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
Comuna Rancagua
Impuesto 17291,33
Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS ALERCES LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS ALERCES LTDA
R.U.T. 78.320.080-5
Sucursal SOC COMERCIAL LOS ALERCES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Kits de reparación del motor1UnidadMantención, camioneta Chevrolet D-MAX, patente BY-HT19  $ 91.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.007 $ 91.007
Total Neto $ 91.007
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.291
TOTAL OC $ 108.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.