Orden de Compra. Nº642-79-SE26 "Enlace de Datos 22.04.2026 AL 21.05.2026 SERVIU O'"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 642-79-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Enlace de Datos 22.04.2026 AL 21.05.2026 SERVIU O'
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVIU VI REGION
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
R.U.T. 61.818.000-K
Dirección de Unidad de Compra AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION
R.U.T. 61.818.000-K
Dirección de Facturación AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
Comuna Rancagua
Impuesto 3,66567
Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 912, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1MesServicio de Enlace de Datos Institucional. Cuota correspondiente a SERVIU O'Higgins. Corresponde a periodo 22.04.2026 al 21.05.2026. Cuota 15 de 48 Proveniente Licitación ID 587-114-LR23.Servicio de Enlace de Datos Institucional. Cuota correspondiente a SERVIU O'Higgins. Corresponde a periodo 22.04.2026 al 21.05.2026. Cuota 15 de 48 Proveniente Licitación ID 587-114-LR23. UF 19,29 UF 0,00 UF 0,00 UF 19,2930 UF 19,2930
Total Neto UF 19,2930
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3,6657
TOTAL OC UF 22,9587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.