Orden de Compra. Nº643553-136-AG26 "Artículos de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-136-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 68038,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2026
TítuloDescripción
Detalle para factura<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-fareast-language:ES-CL">Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-fareast-language:ES-CL">1. Modelo (sólo cuando corresponda)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-fareast-language:ES-CL">2.&nbsp; Nº de lote/serie.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-fareast-language:ES-CL">3.&nbsp; Fecha de vencimiento.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-fareast-language:ES-CL">Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;color:black;background:white">Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;color:black;background:white"><br> Enviar&nbsp;<span class="mark4kqc5z98z"><span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm">XML</span></span>&nbsp;de facturas realizadas al correo </span></b><a href="mailto:INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM"><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:107%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;background:white">INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM</span></b></a><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri;color:black; background:white"><o:p></o:p></span></b></p>
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadSe solicitan artículos de oficina según las cantidades y descripciones dispuestas en el documento adjunto.   $ 358.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.095 $ 358.095
Total Neto $ 358.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.038
TOTAL OC $ 426.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.