|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
643553-18-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
|
|
R.U.T. |
71.455.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
671517 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA |
|
Razón Social |
NEUMANN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.936.310-2 |
|
Sucursal |
CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311532 2239-16-LR15
| Apósitos secos | 30 | | (1619295 )APÓSITO SYSTAGENIX NO ADH. HIDROALG. C/PLATA 11 X 11 CM 10 UNIDADES 1621197 | (1619295) APÓSITO SYSTAGENIX NO ADH. HIDROALG. C/PLATA 11 X 11 CM 10 UNIDADES; Código: CAD7011; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 117.810,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.534.300
|
$ 3.534.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.534.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 671.517
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 4.205.817
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.