Orden de Compra. Nº643553-201-AG26 " Insumos para progrmas"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-201-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos para progrmas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 82570,01
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES O&E SPA
Razón Social INVERSIONES O&E SPA
R.U.T. 77.982.914-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES O&E SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211708
Trackballs y mouse de computador10UnidadMOUSE INALAMBRICOS ERGONOMETRICOS. MARCA RECONOCIDA.  $ 9.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.260 $ 91.260
43201801
Unidades de discos flexibles10UnidadPENDRIVE METALICO (NO PLASTICO) 2 TERABITE (MARCA RECONOCIDA)  $ 13.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.690 $ 131.690
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento9UnidadFUNDA PARA NOTEBOOK 15,6 PULGADAS SOFTSHELL. (COLOR OSCURO /CIERRE O VELCRO)  $ 14.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.269 $ 127.269
53131609
Protector solar10UnidadPROTECTOR SOLAR DEPORTIVO FACTOR FPS 50 O MAS, SPRAY, MARCA FRANCESA.  $ 8.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.360 $ 84.360
Total Neto $ 434.579
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.570
TOTAL OC $ 517.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.