Orden de Compra. Nº643553-217-AG26 "Farmacos"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-217-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Farmacos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 676894
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle de factura
Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente: 
1. Modelo (sólo cuando corresponda)
2.  Nº de lote/serie. 
3.  Fecha de vencimiento. 
Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.
Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados.

Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SCM
Razón Social SCM PHARMA SPA
R.U.T. 77.337.544-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SCM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171902
Famotidina40000UnidadFamotidina 40 mg comprimido o comprimido recubierto envasado en blíster. Envase resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
51121752
Clorhidrato de hidralazina3000UnidadHidralazina 50 mg comprimido o comprimido recubierto envasado en frasco hasta 60 unidades o blíster. Envase resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
51131503
Sulfato ferroso50000UnidadSulfato ferroso 200 mg comprimido o gragea envasado en blíster o tiras de aluminio.   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
51191905
Suplementos vitamínicos800UnidadMultivitamínico con vitaminas A-C-D solución gotas orales frasco 30 mL.   $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.600 $ 1.425.600
Total Neto $ 3.562.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 676.894
TOTAL OC $ 4.239.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.