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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-279-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Papel Térmico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
42655 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-06-2023 |
| detalle para facturación | se
solicita enviar la factura al siguiente correo: facturas@cormusanjoaquin.cl |
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Proveedor |
Pos Chile |
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Razón Social |
POS SYSTEM CHILE SPA
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R.U.T. |
77.245.736-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pos Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103122
| Bandas de impresión | 100 | Unidad | Papel Térmico Blanco Rollo tipo transbank 58 mm x 40 m - 100 UNIDADES
ADJUNTAR FICHA TÉCNICA PARA REVISIÓN | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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44102608
| Elementos de impresión de máquina de escribir | 170 | Unidad | - Papel Térmico 80 mm x 80 mts Rollo - 170 UNIDADES
ADJUNTAR FICHA TÉCNICA PARA REVISIÓN. | |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.500
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$ 195.500
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Total Neto
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$ 224.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.655
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$ 267.155
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.