Orden de Compra. Nº643553-331-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 643553-14-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 643553-14-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 643553-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 310209,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS MBH
Razón Social MARIO SEGUNDO BERRÍOS HERALDO
R.U.T. 17.800.963-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS MBH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidadmantención preventiva y eventualmente correctiva de 13 equipos de electrocardiógrafosmantención preventiva y eventualmente correctiva de 13 equipos de electrocardiógrafos $ 758.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.030 $ 758.030
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidadservicio de mantención preventiva y eventualmente correctiva de 15 equipos de desfibriladores externos automáticos (DEA)servicio de mantención preventiva y eventualmente correctiva de 15 equipos de desfibriladores externos automáticos DEA $ 874.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.650 $ 874.650
Total Neto $ 1.632.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.209
TOTAL OC $ 1.942.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.