Orden de Compra. Nº643553-63-AG26 "INSUMOS MEDICOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-63-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 363280
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle de factura
Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente: 
1. Modelo (sólo cuando corresponda)
2.  Nº de lote/serie. 
3.  Fecha de vencimiento. 
Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones.
Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados.

Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lise
Razón Social LISE SPA
R.U.T. 76.998.710-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lise
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas1000UnidadAguja hipodérmica desechable 25 G x 5/8 pulgada cono luer. Envase individual estéril resistente.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos100000UnidadGuante examen de nitrilo talla M, libre de látex, libre de polvo (talco), diseño ambidiestro, largo mínimo 240mm (± 10mm), elongación a la rotura mínima 400 %, resistencia a la tensión de ruptura mínima 14mpa, rotulo debe señalar desechable. Envase resistente con sello que asegure la inviolabilidad del contenido.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000
Total Neto $ 1.912.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 363.280
TOTAL OC $ 2.275.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.