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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-74-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APOSITO DE HIDROCOLOIDE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
295241 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.190.880-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-21-LR23
| APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES | 20 | | (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES | (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; Av. Carlos Valdovinos 420, Bodega 15 |
$ 77.695,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.553.900
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$ 1.553.900
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Total Neto
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$ 1.553.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 295.241
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.849.141
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.