Orden de Compra. Nº643553-76-CM18 "ADQUISICIÓN DE PARKAS INSTITUCIONALES DIRECCIÓN DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 643553-76-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PARKAS INSTITUCIONALES DIRECCIÓN DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín
R.U.T. 71.455.500-6
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
Comuna San Joaquín
Impuesto 62172,18
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2018
TítuloDescripción
FECHAS Y HORARIOS DE DESPACHODE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00 HRS. /  VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Peñiwen
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E
R.U.T. 76.310.298-k
Sucursal Comercializadora Peñiwen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
2239-9-LP13
Abrigos y chaquetas para hombre21 (1390265 )PARKA FG SAFETY REFLECTANTE CON FORRO UNIDAD 1416766(1390265) PARKA FG SAFETY REFLECTANTE CON FORRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.900 $ 333.900
Total Neto $ 333.900
Descuento $ 6.678
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.172
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 389.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.