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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-959-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NOTEBOOK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
531,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATEM LIMITADA |
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Razón Social |
ATEM LIMITADA
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R.U.T. |
76.086.318-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATEM LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-17-LR22
| LAPTOP LENOVO 14 WINDOWS 11 PRO AMD RYZEN 7-5800U 16 GB RAM 512 SSD GAMA 3 | 5 | | (1941195) LAPTOP LENOVO 14 WINDOWS 11 PRO AMD RYZEN 7-5800U 16 GB RAM 512 SSD GAMA 3 | (1941195) LAPTOP LENOVO 14 WINDOWS 11 PRO AMD RYZEN 7-5800U 16 GB RAM 512 SSD GAMA 3 ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; pasaje huara 5379 (Cesfam Santa Teresa) |
US$ 559,90
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 2.799,50
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US$ 2.799,50
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Total Neto
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US$ 2.799,50
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 531,91
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 3.331,41
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.