|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
643553-970-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORMUSJ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
643553-54-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
|
|
R.U.T. |
71.455.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
45577200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMERICASECURITY |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD AMERICA SECURITY
|
|
R.U.T. |
76.377.813-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMERICASECURITY |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CENTROS Y DISPOSITIVOS DE SALUD DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN | EMPRESA CON BASTA EXPERIENCIA EN EL RUBRO Y MAS DE 7 INSTALACIONES PUBLICAS LICITADAS |
$ 239.880.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.880.000
|
$ 239.880.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.880.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.577.200
|
|
$ 285.457.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.