Orden de Compra. Nº644-420-CM16 "FACTURA 760452"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 644-420-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2016
Nombre de la Orden de Compra FACTURA 760452
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU X REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Unidad de Compra Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.010-K
Dirección de Facturación Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 40633,59
Dirección de Envío de la Factura Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-1-lp14
ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LIT1 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(3) ; $ 213.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.861 $ 213.861
Total Neto $ 213.861
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.634
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 254.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.