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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
644-44-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 644-4-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONFECCION 03 LIENZOS A TODO COLOR, DIMENSION 6 MTS DE ANCHO X 0,70 MTS DE ALTO. EN PVC, CON LAZO EN SUS EXTREMOS.- |
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Proveniente de Licitación
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644-4-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI MINVU X REGION |
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Razón Social |
SEREMI MINVU X Región
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R.U.T. |
61.802.010-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI MINVU X Región
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R.U.T. |
61.802.010-K |
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Dirección de Facturación |
Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
31350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. X Región 480, piso 3 edificio anéxo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Daniel Mora Sepulveda
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R.U.T. |
9.854.322-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad | Letreros publicitarios | LIENZO PUBLICITARIO TODO COLOR, EN PVC, CON LAZO EN LOS EXTREMOS, SEGUN FORMATO QUE SE ADJUNTA |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.350
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$ 196.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.